Dados do Empenho:

Número:03020460

Valor Total do Empenho:R$ 537.633,00

Valor Total Liquidado:R$ 231.954,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 305.678,60

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013035

Valor Total do Contrato:R$ 674.736,70

Valor Empenhado:R$ 550.454,60

Saldo a empenhar:R$ 124.282,10

Liquidação: 03020460.005

Liquidada em: 10/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL ESPORTIVO E CULTURAL MARISOL (21.358.919/0001-21)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.047,60

Valor Líquido: R$ 39.047,60

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 07/07/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de junho/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22242ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. MARISOL (SERVIÇO)R$ 291,40134,00R$ 39.047,60
Total BrutoR$ 39.047,60
Total LiquidoR$ 39.047,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1407008014/07/2025R$ 39.047,60