Dados do Empenho:

Número:02010457

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.847,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.152,23

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010457.006

Liquidada em: 10/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300401084090

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.483,04

Valor Líquido: R$ 1.465,25

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 07/07/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 1.483,041,00R$ 1.483,04
Total BrutoR$ 1.483,04
Total LiquidoR$ 1.483,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1607010316/07/2025R$ 1.483,04