- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010626.012
Número:02010626
Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.342,26
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.757,74
Liquidação: 02010626.012
Liquidada em: 10/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 169796270
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 106,67
Valor Líquido: R$ 105,39
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 08/07/2025
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPÓSITO PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JUNHO/2025.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 106,67 | 1,00 | R$ 106,67 | |
Total Bruto | R$ 106,67 | ||||
Total Liquido | R$ 106,67 |
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total