Dados do Empenho:

Número:02010453

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.972,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.027,43

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010453.007

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 170712355

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.111,25

Valor Líquido: R$ 4.111,25

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 08/07/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE)R$ 4.111,251,00R$ 4.111,25
Total BrutoR$ 4.111,25
Total LiquidoR$ 4.111,25
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1607006016/07/2025R$ 4.111,25