Dados do Empenho:

Número:02010079

Valor Total do Empenho:R$ 8.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.806.907,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.193.092,75

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010079.006

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 574.383,58

Valor Líquido: R$ 574.383,58

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 30/06/2025


Histórico:

REF. JUNHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 574.383,581,00R$ 574.383,58
Total BrutoR$ 574.383,58
Total LiquidoR$ 574.383,58
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1807009318/07/2025R$ 574.383,58