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- Liquidação Nº 10030011.014
Número:10030011
Valor Total do Empenho:R$ 298.199,38
Valor Total Liquidado:R$ 298.199,38
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.908.539,49
Saldo a Contratar:R$ 2.898.736,03
Número:149225010804
Valor Total do Contrato:R$ 1.930.703,00
Valor Empenhado:R$ 298.199,38
Saldo a empenhar:R$ 1.632.503,62
Liquidação: 10030011.014
Liquidada em: 23/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 252198
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.344,64
Valor Líquido: R$ 2.316,50
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 17/07/2025
Histórico:
liquidação da NF 252198, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#25819 | COBERTURA ANTIMICROBIANA DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE SUAVE E PRATA, CONSTITUÍDO DE UMA CAMADA MACIA DE SILICONE, UMA ESPUMA ABSORVENTE IMPREGNADA COM PRATA, CARVÃO ATIVADO, FILME PERMEÁVEL A VAPOR E IMPERMEÁVEL À ÁGUA. TAMANHO 10 X 10CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (UNIDADE) | R$ 146,54 | 16,00 | R$ 2.344,64 | |
Total Bruto | R$ 2.344,64 | ||||
Total Liquido | R$ 2.344,64 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 14/07/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2507.09.485.574/0001-71.55.001.000252198.1.00528724.1
Número do Protocolo: 223250069047135
Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
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IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 2.344,64 | 1,20% | R$ 28,14 |