- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040035.007
Número:01040035
Valor Total do Empenho:R$ 99.750,00
Valor Total Liquidado:R$ 71.946,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.804,00
Número:01.001/2025CA
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 227.850,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 227.850,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149025031101
Valor Total do Contrato:R$ 147.000,00
Valor Empenhado:R$ 147.000,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 01040035.007
Liquidada em: 04/08/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME (04.635.530/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 14566
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.486,50
Valor Líquido: R$ 7.486,50
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 24/07/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente a aquisição de água mineral 20 litros que ora foi realizado entrega em setores vinculados a Diretoria de Atenção Primária durante o período de 01 a 15 julho conforme relatório em anexo.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#1904 | AGUA MINERAL NATURAL DA FONTE SEM GAS GARRAFÃO CONSUMO HUMANO ACONDICIONADA EM GARRAFAO RETORNAVEL EM PLASTICO RESISTENTE POLIPROPILENO OU POLICARBONATO (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 10,50 | 713,00 | R$ 7.486,50 | |
Total Bruto | R$ 7.486,50 | ||||
Total Liquido | R$ 7.486,50 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 18/07/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2507.04.635.530/0001-67.55.001.000014566.1.25071855.5
Número do Protocolo: 223250071090416