Dados do Empenho:

Número:02010024

Valor Total do Empenho:R$ 1.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 807.892,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 392.107,97

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010024.008

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 107.797,73

Valor Líquido: R$ 70.818,78

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

FOPAG -EFETIVOS -PGM- COMP. JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 107.797,731,00R$ 107.797,73
Total BrutoR$ 107.797,73
Total LiquidoR$ 107.797,73
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 1.972,93
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 2.832,76
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.099,61
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 15.971,15
RPPS a RecolherReterR$ 14.983,88
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 118,62
Total das Retenções: R$ 36.978,95
Total Pago: R$ 107.797,73 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007058330/07/2025R$ 107.797,73