Dados do Empenho:

Número:02010253

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 135.575,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 184.424,22

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010253.008

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.691,49

Valor Líquido: R$ 13.793,03

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO / 2025 - SECOM - EFETIVOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.691,491,00R$ 18.691,49
Total BrutoR$ 18.691,49
Total LiquidoR$ 18.691,49
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.430,13
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.054,85
RPPS a RecolherReterR$ 1.413,48
Total das Retenções: R$ 4.898,46
Total Pago: R$ 18.691,49 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007047130/07/2025R$ 18.691,49