Dados do Empenho:

Número:02010469

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.558,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.441,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010469.004

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.974,09

Valor Líquido: R$ 2.974,09

Competência: Julho/2025

Mês da Folha: Julho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/07/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

FOPAG REF JUL25 - PISO - EFETIVOS - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.974,091,00R$ 2.974,09
Total BrutoR$ 2.974,09
Total LiquidoR$ 2.974,09
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.974,09 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3007018930/07/2025R$ 2.974,09