Dados do Empenho:

Número:02120020

Valor Total do Empenho:R$ 5.820.034,72

Valor Total Liquidado:R$ 5.713.255,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.000,00

Dados da Licitação:

Número:10.008/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 16.809.884,64

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 90.833.234,31

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021090601O

Valor Total do Contrato:R$ 67.777.548,98

Valor Empenhado:R$ 66.255.846,36

Saldo a empenhar:R$ 1.521.702,62

Liquidação: 02120020.028

Liquidada em: 06/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16480

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 8.933,02

Valor Líquido: R$ 8.303,24

Valor Pago da RP R$ 8.933,02

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2024


Data de Solicitação 28/07/2025


Histórico:

Despesas de R.P. com o gerenciamento integrado do Parque de Iluminação Pública do Município de Maracanaú, conforme Autorizações de Serviços nº 096/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20547SERVIÇOS DE REMODELAÇÃO, AMPLIAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - OBRAS (SERVIÇO)R$ 8.933,021,00R$ 8.933,02
Total BrutoR$ 8.933,02
Total LiquidoR$ 8.933,02
NÚMERO DA NOTA: 16480

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 19/02/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 668727272

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 4.466,514,00%R$ 178,66
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 3.126,5611,00%R$ 343,92
IR - PJ0003 - Serviços prestados com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 8.933,021,20%R$ 107,20
Total das Retenções: R$ 629,78
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1508007615/08/2025R$ 8.933,02