Dados do Empenho:

Número:02010637

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 116.814,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 383.185,25

Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46

Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48

Saldo a empenhar:R$ 874.120,98

Liquidação: 02010637.006

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 73

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.238,60

Valor Líquido: R$ 28.238,60

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 29/07/2025


Histórico:

Fornecimento de peças para os equipamentos da usina de asfalto no mês de junho/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13342PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 28.238,601,00R$ 28.238,60
Total BrutoR$ 28.238,60
Total LiquidoR$ 28.238,60
NÚMERO DA NOTA: 73

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 18/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.37.830.136/0001-39.55.001.000000073.1.66042537.0

Número do Protocolo: 22325007123298

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.