- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01070154.002
Número:01070154
Valor Total do Empenho:R$ 9.021,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.021,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01070154.002
Liquidada em: 04/08/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MANOEL MOREIRA LIMA (01.928.964/0001-67)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.830,00
Valor Líquido: R$ 1.830,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 31/07/2025
Histórico:
Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) VIII (JULHO/2025), conforme o 1º aditivo do Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.56Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#24743 | INCISO VIII - REMUNERAR PESSOAL EM ATIVIDADES-MEIO, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESSARCIR MEDIADORES DE APRENDIZAGEM, FACILITADORES E MONITORES RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ÂMBITO LOCAL, ESTAS DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, PRESTADAS NA FORMA DA LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998, SENDO OBRIGATÓRIA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO, BEM COMO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA CONTRATADAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 06(SEIS) MESES (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 1.830,00 | 1,00 | R$ 1.830,00 | |
Total Bruto | R$ 1.830,00 | ||||
Total Liquido | R$ 1.830,00 |