Dados do Empenho:

Número:03020526

Valor Total do Empenho:R$ 5.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 961,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.538,87

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:190121122703

Valor Total do Contrato:R$ 47.744,40

Valor Empenhado:R$ 11.296,35

Saldo a empenhar:R$ 36.448,05

Liquidação: 03020526.011

Liquidada em: 06/08/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 97,42

Valor Líquido: R$ 96,25

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 05/08/2025


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimento de energia elétrica (Grupo B), com a fatura n° 171093998.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7154SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SECULT -2277 B (MÊS)R$ 97,421,00R$ 97,42
Total BrutoR$ 97,42
Total LiquidoR$ 97,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 1,17
Total das Retenções: R$ 1,17
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1208010112/08/2025R$ 97,42