Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 149.239,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 760,54

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010400.302

Liquidada em: 04/08/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 25,41

Valor Líquido: R$ 25,41

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 04/08/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 25,411,00R$ 25,41
Total BrutoR$ 25,41
Total LiquidoR$ 25,41
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 25,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0408002804/08/2025R$ 25,41