Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.794,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 67.705,69

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020064.007

Liquidada em: 07/08/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 9.148,60

Valor Líquido: R$ 9.038,78

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 05/08/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AOS MÊS DE JULHO/2025. O VALOR TOTAL REFERE-SE A SOMA DE R$ 9.038,78 DA FATURA + R$109,82 DO IR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7205SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SETEC 2166 B (MÊS)R$ 9.148,601,00R$ 9.148,60
Total BrutoR$ 9.148,60
Total LiquidoR$ 9.148,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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