Dados do Empenho:

Número:01070062

Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.300,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.900,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070062.002

Liquidada em: 25/07/2025

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.100,00

Valor Líquido: R$ 2.100,00

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 25/07/2025


Histórico:

Ajuste mensal
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.100,001,00R$ 2.100,00
Total BrutoR$ 2.100,00
Total LiquidoR$ 2.100,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.