Dados do Empenho:

Número:02060089

Valor Total do Empenho:R$ 35.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.909,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.090,66

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060089.002

Liquidada em: 11/08/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300127789244

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.514,53

Valor Líquido: R$ 4.460,36

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 06/08/2025


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JULHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 4.514,531,00R$ 4.514,53
Total BrutoR$ 4.514,53
Total LiquidoR$ 4.514,53
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1208014112/08/2025R$ 4.514,53