Dados do Empenho:

Número:02010053

Valor Total do Empenho:R$ 1.315.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 792.303,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 522.696,12

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010053.007

Liquidada em: 31/07/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 140.122,16

Valor Líquido: R$ 140.122,16

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 31/07/2025


Histórico:

REF. JULHO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 140.122,161,00R$ 140.122,16
Total BrutoR$ 140.122,16
Total LiquidoR$ 140.122,16
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.