Dados do Empenho:

Número:02090037

Valor Total do Empenho:R$ 915,00

Valor Total Liquidado:R$ 915,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02090037.001

Liquidada em: 19/09/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: LISSANDRA DE MENEZES BRAGA (613.155.203-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 915,00

Valor Líquido: R$ 915,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 17/09/2025


Histórico:

Liquidação para fazer face às despesas concessão de 3 diárias, para a servidora pública, matrícula nº 54254, a qual empreenderá viagem a cidade de Juazeiro do Norte - CE, nos dias 04 a 06 de Setembro de 2025, com a finalidade de participar do Congresso Internacional de Odontologia do Cariri - OdontoTrends. De acordo com portaria 3.528, de 01 de Setembro de 2025. Ampara-se no Decreto nº 5.066 de 30/12/2024.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4907DIÁRIA CIVIL (DIÁRIA)R$ 305,003,00R$ 915,00
Total BrutoR$ 915,00
Total LiquidoR$ 915,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2309011823/09/2025R$ 915,00