Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 1.488.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 360.058,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.127.941,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010238.001

Liquidada em: 21/01/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 119.968,48

Valor Líquido: R$ 119.968,48


Data de Solicitação 14/01/2026


Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 9.624 de 22 de Dezembro de 2025,qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 119.968,481,00R$ 119.968,48
Total BrutoR$ 119.968,48
Total LiquidoR$ 119.968,48
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2201016322/01/2026R$ 119.968,48