Dados do Empenho:

Número:02010232

Valor Total do Empenho:R$ 11.491,56

Valor Total Liquidado:R$ 11.491,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010232.002

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.335,15

Valor Líquido: R$ 1.335,15

Valor Pago da RP R$ 1.335,15

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 08/07/2025


Histórico:

Liquidação ref. ao ressarcimento da cessão da servidora da Servidora Ana Maria Costa e Souza, conforme termo de Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa celebrado entre Fortaleza e Maracanaú, ato nº 1757/2025 - GABPREF. Período Maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15252RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 1.335,151,00R$ 1.335,15
Total BrutoR$ 1.335,15
Total LiquidoR$ 1.335,15
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1205023512/05/2026R$ 1.335,15