Dados do Empenho:

Número:02010637

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 131.421,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69

Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03

Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66

Liquidação: 02010637.007

Liquidada em: 27/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 79

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 14.606,84

Valor Líquido: R$ 14.606,84

Valor Pago da RP R$ 14.606,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 25/08/2025


Histórico:

Aquisição de peças para os equipamentos da usina de asfalto.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13342PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 14.606,841,00R$ 14.606,84
Total BrutoR$ 14.606,84
Total LiquidoR$ 14.606,84
NÚMERO DA NOTA: 79

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 22/08/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.37.830.136/0001-39.55.001.000000079.1.97886005.5

Número do Protocolo: 223250083876298

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901010709/01/2026R$ 14.606,84