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- Liquidação Nº 02010637.007
Número:02010637
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 131.421,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.799.877,69
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 4.799.877,69
Valor Empenhado:R$ 2.482.059,03
Saldo a empenhar:R$ 2.317.818,66
Liquidação: 02010637.007
Liquidada em: 27/08/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 79
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 14.606,84
Valor Líquido: R$ 14.606,84
Valor Pago da RP R$ 14.606,84
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 25/08/2025
Histórico:
Aquisição de peças para os equipamentos da usina de asfalto.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #13342 | PEÇAS ORIGINAIS, DE REPOSIÇÃO PARA EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA DA USINA DE ASFALTO DE MARACANAÚ (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 14.606,84 | 1,00 | R$ 14.606,84 | |
| Total Bruto | R$ 14.606,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.606,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 22/08/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2508.37.830.136/0001-39.55.001.000000079.1.97886005.5
Número do Protocolo: 223250083876298