Dados do Empenho:

Número:03020367

Valor Total do Empenho:R$ 67.283,74

Valor Total Liquidado:R$ 67.283,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020367.008

Liquidada em: 02/09/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE BELISARIO DE SOUSA (01.928.938/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.570,94

Valor Líquido: R$ 3.570,94

Valor Pago da RP R$ 3.570,94

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 25/08/2025


Histórico:

Referente ao valor de despesa com custeio Inciso(s) II (AGOSTO/2025), conforme o Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.43.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24737INCISO II - MANTER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA ESCOLA (FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, BEBEDOUROS, CENTRAIS DE ÁGUA, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VENTILADORES E CARTEIRAS ESCOLARES) (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 3.570,941,00R$ 3.570,94
Total BrutoR$ 3.570,94
Total LiquidoR$ 3.570,94
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.