Dados do Empenho:

Número:03020493

Valor Total do Empenho:R$ 252.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 252.100,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25

Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00

Valor Empenhado:R$ 1.092.985,50

Saldo a empenhar:R$ 16.485.969,50

Liquidação: 03020493.046

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 510

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.100,00

Valor Líquido: R$ 4.998,00

Valor Pago da RP R$ 5.100,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 08/12/2025


Histórico:

Valor referente referente a confecção de materiais gráficos utilizados em ação Alusiva ao Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16679IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO BRILHOSO TAM A3,4X0 COR (CENTO)R$ 510,0010,00R$ 5.100,00
Total BrutoR$ 5.100,00
Total LiquidoR$ 5.100,00
NÚMERO DA NOTA: 510

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 5.100,002,00%R$ 102,00
Total das Retenções: R$ 102,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0902003909/02/2026R$ 5.100,00