Dados do Empenho:

Número:04020035

Valor Total do Empenho:R$ 279.131,49

Valor Total Liquidado:R$ 408.997,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ (129.866,12)

Dados da Licitação:

Número:10.007/2024CE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.231.100,21

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.462.200,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101025010301

Valor Total do Contrato:R$ 2.462.200,42

Valor Empenhado:R$ 1.231.100,21

Saldo a empenhar:R$ 1.231.100,21

Liquidação: 04020035.004

Liquidada em: 02/09/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FHS CONSTRUTORA EIRELI (27.843.749/0001-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 129.866,12

Valor Líquido: R$ 123.113,09

Valor Pago da RP R$ 129.866,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 02/09/2025


Histórico:

Relançamento da liquidação nº 04020035.002 referente a NF Nº 1174 da 2ª medição.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#33386CONSTRUÇÃO DE PONTE (SERVIÇO)R$ 129.866,121,00R$ 129.866,12
Total BrutoR$ 129.866,12
Total LiquidoR$ 129.866,12
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 1.558,39
ISSPagar/RecolherR$ 5.194,64
Total das Retenções: R$ 6.753,03
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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