- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 19020031.006
Número:19020031
Valor Total do Empenho:R$ 500,00
Valor Total Liquidado:R$ 482,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17,78
Liquidação: 19020031.006
Liquidada em: 31/07/2025Unidade Gestora:
70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃOFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 88,83
Valor Líquido: R$ 88,83
Valor Pago da RP R$ 88,83
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 31/07/2025
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19161 | TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE ) | R$ 88,83 | 1,00 | R$ 88,83 | |
| Total Bruto | R$ 88,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 88,83 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total