Dados do Empenho:

Número:21020012

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 657,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 342,79

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 21020012.006

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 63,45

Valor Líquido: R$ 63,45

Valor Pago da RP R$ 63,45

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 30/06/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 63,451,00R$ 63,45
Total BrutoR$ 63,45
Total LiquidoR$ 63,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.