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- Liquidação Nº 11030028.008
Número:11030028
Valor Total do Empenho:R$ 244.307,62
Valor Total Liquidado:R$ 189.613,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.694,48
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.803.970,64
Saldo a Contratar:R$ 219.698,05
Número:030125022001
Valor Total do Contrato:R$ 542.295,08
Valor Empenhado:R$ 244.307,62
Saldo a empenhar:R$ 297.987,46
Liquidação: 11030028.008
Liquidada em: 22/08/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2862
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 35.781,06
Valor Líquido: R$ 32.811,23
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 29/07/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO TRANSLADO DE DESPORTISTAS MUNICIPAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA XIX COPA NATAL DE JUDÔ 2025, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32723 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO – MOVIDO A DIESEL, COM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 43 (QUARENTA E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, COM AR-CONDICIONADO, TOALETE, FRIGOBAR, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB), TELEVISORES, AIR-BAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS), BEM COMO COMPARTIMENTOS PARA MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (PERNOITE FORA DO ESTADO ATÉ 2.000 KM) (DIÁRIA) | R$ 17.890,53 | 2,00 | R$ 35.781,06 | |
| Total Bruto | R$ 35.781,06 | ||||
| Total Liquido | R$ 35.781,06 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios | Extraorçamentário | R$ 35.781,06 | 5,00% | R$ 1.789,05 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 10.734,32 | 11,00% | R$ 1.180,78 |