Dados do Empenho:

Número:11030028

Valor Total do Empenho:R$ 244.307,62

Valor Total Liquidado:R$ 189.613,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.694,48

Dados da Licitação:

Número:01.004/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.803.970,64

Saldo a Contratar:R$ 219.698,05

Dados do Contrato:

Número:030125022001

Valor Total do Contrato:R$ 542.295,08

Valor Empenhado:R$ 244.307,62

Saldo a empenhar:R$ 297.987,46

Liquidação: 11030028.008

Liquidada em: 22/08/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2862

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 35.781,06

Valor Líquido: R$ 32.811,23

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 29/07/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE NO TRANSLADO DE DESPORTISTAS MUNICIPAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DA XIX COPA NATAL DE JUDÔ 2025, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE JUNHO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32723LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO – MOVIDO A DIESEL, COM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 43 (QUARENTA E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, COM AR-CONDICIONADO, TOALETE, FRIGOBAR, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB), TELEVISORES, AIR-BAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS), BEM COMO COMPARTIMENTOS PARA MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (PERNOITE FORA DO ESTADO ATÉ 2.000 KM) (DIÁRIA)R$ 17.890,532,00R$ 35.781,06
Total BrutoR$ 35.781,06
Total LiquidoR$ 35.781,06
NÚMERO DA NOTA: 2862

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeiosExtraorçamentárioR$ 35.781,065,00%R$ 1.789,05
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 10.734,3211,00%R$ 1.180,78
Total das Retenções: R$ 2.969,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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