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- Liquidação Nº 11030028.011
Número:11030028
Valor Total do Empenho:R$ 244.307,62
Valor Total Liquidado:R$ 189.613,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.694,48
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.803.970,64
Saldo a Contratar:R$ 219.698,05
Número:030125022001
Valor Total do Contrato:R$ 542.295,08
Valor Empenhado:R$ 244.307,62
Saldo a empenhar:R$ 297.987,46
Liquidação: 11030028.011
Liquidada em: 23/09/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3002
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.778,66
Valor Líquido: R$ 3.464,73
Valor Pago da RP R$ 3.778,66
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 16/09/2025
Histórico:
Liquidação referente as despesas com o serviço de locação de ônibus tipo executivo que atendeu demanda da Secretaria Municipal de Saúde no translado de pacientes e acompanhantes para o hospital regional do vale do Jaguaribe em Limoeiro do Norte/CE em 23 de julho de 2025, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32721 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO – MOVIDO A DIESEL, COM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 43 (QUARENTA E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, COM AR-CONDICIONADO, TOALETE, FRIGOBAR, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB), TELEVISORES, AIR-BAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS), BEM COMO COMPARTIMENTOS PARA MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (8 HORAS) (DIÁRIA) | R$ 1.889,33 | 2,00 | R$ 3.778,66 | |
| Total Bruto | R$ 3.778,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.778,66 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/09/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios | Extraorçamentário | R$ 3.778,66 | 5,00% | R$ 188,93 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 1.133,60 | 11,00% | R$ 125,00 |