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- Liquidação Nº 01040139.008
Número:01040139
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 500.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:22.001/2021CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220121111101
Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00
Valor Empenhado:R$ 11.490.684,58
Saldo a empenhar:R$ 7.009.315,42
Liquidação: 01040139.008
Liquidada em: 12/06/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 9003
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 10.926,50
Valor Líquido: R$ 10.402,03
Valor Pago da RP R$ 10.926,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 11/06/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de custos internos de gestão de redes sociais e criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Abril/2025. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22430 | CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO) | R$ 10.926,50 | 1,00 | R$ 10.926,50 | |
| Total Bruto | R$ 10.926,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 10.926,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 10/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 709758437
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 10.926,50 | 4,80% | R$ 524,47 |