Dados do Empenho:

Número:11040012

Valor Total do Empenho:R$ 1.303.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.301.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.026/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.943.483,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025022505

Valor Total do Contrato:R$ 1.957.884,00

Valor Empenhado:R$ 1.646.482,00

Saldo a empenhar:R$ 311.402,00

Liquidação: 11040012.012

Liquidada em: 12/08/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 031317

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 63.800,16

Valor Líquido: R$ 63.034,56

Valor Pago da RP R$ 63.800,16

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 01/08/2025


Histórico:

Liquidação referente a aquisição de materiais médico-hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de saúde, de acordo com o PE n° 14.026/2023 - Ata n° 14.007/2024, sob Contrato n° 1490.25.02.25.05. 5.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#14362COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODÃO – MEDINDO 7,5 X 7,5CM, COM NO MÍNIMO 11 FIOS/CM², CINCO DOBRAS, OITO CAMADAS, ESTÉRIL, ISENTA DE AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO E RESÍDUOS DE DETERGENTE, ÁLCALIS E ÁCIDOS, COM DOBRAS UNIFORMES VOLTADAS PARA DENTRO EM TODA A SUA EXTENSÃO, HIDRÓFILA, DE COR BRANCA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. PACOTE COM 10 UNIDADES. (PACOTE)R$ 0,46138.696,00R$ 63.800,16
Total BrutoR$ 63.800,16
Total LiquidoR$ 63.800,16
NÚMERO DA NOTA: 031317

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.05.675.713/0001-79.55.001.000031317.1.00032244.5

Número do Protocolo: 223250069085289

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 63.800,161,20%R$ 765,60
Total das Retenções: R$ 765,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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