Dados do Empenho:

Número:11040012

Valor Total do Empenho:R$ 1.303.160,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.301.320,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.026/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.719.980,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.943.483,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025022505

Valor Total do Contrato:R$ 1.957.884,00

Valor Empenhado:R$ 1.646.482,00

Saldo a empenhar:R$ 311.402,00

Liquidação: 11040012.019

Liquidada em: 15/09/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 031367

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 56.950,00

Valor Líquido: R$ 56.266,60

Valor Pago da RP R$ 56.950,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 08/09/2025


Histórico:

valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de materiais médico-hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de saúde, de acordo com o PE n° 14.026/2023 - Ata n° 14.007/2024, sob Contrato n° 1490.25.02.25.05.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4665COMPRESSA DE GAZE ACOLCHOADA ESTÉRIL 10CM X 15CM (COM VARIAÇÃO DE 2CM PARA + OU -) CONFECCIONADA COM UMA CAMADA DE ALGODÃO HIDRÓFILO, RECOBERTA POR UMA CAMADA DE GAZE, LIVRE DE FIOS SOLTOS, REBARBAS E IMPUREZAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO E QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA COMBINADO COM FILME PLÁSTICO COMPATÍVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE: IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA E PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, A INDICAÇÃO DE QUE É DE USO ÚNICO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, REGISTRO NO M.S. (UNIDADE )R$ 0,6785.000,00R$ 56.950,00
Total BrutoR$ 56.950,00
Total LiquidoR$ 56.950,00
NÚMERO DA NOTA: 031367

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.05.675.713/0001-79.55.001.000031367.1.00032294.7

Número do Protocolo: 223250086671267

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 56.950,001,20%R$ 683,40
Total das Retenções: R$ 683,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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