- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 30040020.002
Número:30040020
Valor Total do Empenho:R$ 348.729,05
Valor Total Liquidado:R$ 227.174,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.004/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.023.668,69
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 6.803.970,64
Saldo a Contratar:R$ 219.698,05
Número:081025012701
Valor Total do Contrato:R$ 1.876.875,56
Valor Empenhado:R$ 528.625,94
Saldo a empenhar:R$ 1.348.249,62
Liquidação: 30040020.002
Liquidada em: 07/10/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: EMPREENDIMENTOS G-QUATRO TURISMO E TRANSPORTE LTDA (07.961.187/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3022
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.501,13
Valor Líquido: R$ 1.376,53
Valor Pago da RP R$ 1.501,13
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Agosto/2025
Data de Solicitação 01/10/2025
Histórico:
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS EXECUTIVO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32720 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO – MOVIDO A DIESEL, COM MOTORISTA, CAPACIDADE DE TRANSPORTAR, NO MÍNIMO, 43 (QUARENTA E TRÊS) PASSAGEIROS SENTADOS, COM AR-CONDICIONADO, TOALETE, FRIGOBAR, SONORIZAÇÃO (AM, FM, CD, ENTRADA USB), TELEVISORES, AIR-BAG, FREIO ABS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE, TODOS OS EQUIPAMENTOS / ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA (CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR, TACÓGRAFO, ESTEPE, CHAVE DE RODA, MACACO, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, TRIÂNGULO, TODOS OS ESPELHOS E RETROVISORES, CÂMERAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS), BEM COMO COMPARTIMENTOS PARA MATERIAIS E BAGAGENS. ANO DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 10 (DEZ) ANOS. COM FRANQUIA LIVRE DE 100KM/DIÁRIA COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS POR CONTA DA CONTRATADA, DEVENDO OCORRER MEDIANTE AVISO PRÉVIO SEM NENHUM TIPO DE PREJUÍZO AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. (4 HORAS) (DIÁRIA) | R$ 1.501,13 | 1,00 | R$ 1.501,13 | |
| Total Bruto | R$ 1.501,13 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.501,13 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/09/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 902 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios | Extraorçamentário | R$ 1.501,13 | 5,00% | R$ 75,06 |
| INSS - PJ | 0002 - Serviço de Transporte | Extraorçamentário | R$ 450,34 | 11,00% | R$ 49,54 |