Dados do Empenho:

Número:02050044

Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35

Valor Total Liquidado:R$ 43.351,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111,86

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.235.646,43

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 183.969,40

Valor Empenhado:R$ 165.129,95

Saldo a empenhar:R$ 18.839,45

Liquidação: 02050044.016

Liquidada em: 17/09/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2229

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.029,30

Valor Líquido: R$ 1.972,68

Valor Pago da RP R$ 2.029,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 12/09/2025


Histórico:

Valor referente o serviço de fornecimento de refeições, que supriram a demanda da Secretaria dos Povos Originários, em inauguração da Sala Google. Evento realizado no dia 28 de maio/2025, horário: 10h na Escola Indígena Chuí. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,9970,00R$ 2.029,30
Total BrutoR$ 2.029,30
Total LiquidoR$ 2.029,30
NÚMERO DA NOTA: 2229

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/09/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 2.029,302,79%R$ 56,62
Total das Retenções: R$ 56,62
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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