- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 02050049.001
Número:02050049
Valor Total do Empenho:R$ 493.690,14
Valor Total Liquidado:R$ 269.486,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10.015/2024CE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 493.690,14
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 543.708,94
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101025032001
Valor Total do Contrato:R$ 543.708,94
Valor Empenhado:R$ 543.708,94
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 02050049.001
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: G W M ARCANJO ENGENHARIA (38.610.780/0001-64)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 369
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 70.513,07
Valor Líquido: R$ 69.095,76
Valor Pago da RP R$ 70.513,07
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 20/06/2025
Histórico:
Despesa com Revitalização e Reforma da Diretoria de Habitação e Regularização Fundiária, local XII, nº 13, no Bairro Jereissati II em Maracanaú - CE, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme 1ª medição (06/05/2025 à 06/06/2025).Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34424 | REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO (SERVIÇO) | R$ 70.513,07 | 1,00 | R$ 70.513,07 | |
| Total Bruto | R$ 70.513,07 | ||||
| Total Liquido | R$ 70.513,07 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: V8TM-1S8N
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica | Extraorçamentário | R$ 70.513,07 | 2,01% | R$ 1.417,31 |