Dados do Empenho:

Número:02050103

Valor Total do Empenho:R$ 14.658,60

Valor Total Liquidado:R$ 10.086,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022040101

Valor Total do Contrato:R$ 374.235,64

Valor Empenhado:R$ 100.055,63

Saldo a empenhar:R$ 274.180,01

Liquidação: 02050103.001

Liquidada em: 07/08/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5108

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.293,06

Valor Líquido: R$ 2.068,34

Valor Pago da RP R$ 2.293,06

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 30/07/2025


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM-S-10 DE PLACA RNH5F81, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7914,00R$ 2.293,06
Total BrutoR$ 2.293,06
Total LiquidoR$ 2.293,06
NÚMERO DA NOTA: 5108

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.293,065,00%R$ 114,65
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.293,064,80%R$ 110,07
Total das Retenções: R$ 224,72
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0901013709/01/2026R$ 2.293,06