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- Liquidação Nº 02050103.001
Número:02050103
Valor Total do Empenho:R$ 14.658,60
Valor Total Liquidado:R$ 10.086,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022040101
Valor Total do Contrato:R$ 374.235,64
Valor Empenhado:R$ 100.055,63
Saldo a empenhar:R$ 274.180,01
Liquidação: 02050103.001
Liquidada em: 07/08/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 5108
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.293,06
Valor Líquido: R$ 2.068,34
Valor Pago da RP R$ 2.293,06
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Julho/2025
Data de Solicitação 30/07/2025
Histórico:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM-S-10 DE PLACA RNH5F81, DURANTE O MES DE JULHO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA) | R$ 163,79 | 14,00 | R$ 2.293,06 | |
| Total Bruto | R$ 2.293,06 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.293,06 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/07/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração | Extraorçamentário | R$ 2.293,06 | 5,00% | R$ 114,65 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 2.293,06 | 4,80% | R$ 110,07 |