Dados do Empenho:

Número:02060041

Valor Total do Empenho:R$ 15.600,24

Valor Total Liquidado:R$ 12.133,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149027/24-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 31.200,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 62.400,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024112802

Valor Total do Contrato:R$ 62.400,96

Valor Empenhado:R$ 32.933,84

Saldo a empenhar:R$ 29.467,12

Liquidação: 02060041.004

Liquidada em: 16/10/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: G. ALVES CABRAL (21.603.062/0001-68)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 80

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.600,04

Valor Líquido: R$ 2.517,62

Valor Pago da RP R$ 2.600,04

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 14/10/2025


Histórico:

Ref. Serviços Realizados em Setembro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#33401SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINA. (SERVIÇO)R$ 2.600,041,00R$ 2.600,04
Total BrutoR$ 2.600,04
Total LiquidoR$ 2.600,04
NÚMERO DA NOTA: 80

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 30/09/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: USI5QVYFZ3F

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 2.600,043,17%R$ 82,42
Total das Retenções: R$ 82,42
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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