Dados do Empenho:

Número:02060125

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.500.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 18.500.000,00

Valor Empenhado:R$ 11.490.684,58

Saldo a empenhar:R$ 7.009.315,42

Liquidação: 02060125.035

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9293

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 24.357,30

Valor Líquido: R$ 24.251,01

Valor Pago da RP R$ 24.357,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 10/12/2025


Histórico:

Valor referente ao serviço de produção de Vt’s Institucionais. Serviço de produção e edição de VT’s com conteúdos audiovisuais para veiculação em plataformas virtuais e oficiais do Governo Municipal, designadas pela contratante, sendo essencial para tornar as ações da instituição mais conhecidas pela sociedade em geral, recebendo ampla divulgação e simplificação da mensagem para o cidadão. Período: Setembro/2025. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 24.357,301,00R$ 24.357,30
Total BrutoR$ 24.357,30
Total LiquidoR$ 24.357,30
NÚMERO DA NOTA: 9293

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/12/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 963678680

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.214,304,80%R$ 106,29
Total das Retenções: R$ 106,29
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602001606/02/2026R$ 6.106,29
1003006410/03/2026R$ 18.251,01