Dados do Empenho:

Número:02060153

Valor Total do Empenho:R$ 130.506,21

Valor Total Liquidado:R$ 130.506,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060153.007

Liquidada em: 28/08/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6873

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.356,28

Valor Líquido: R$ 6.280,00

Valor Pago da RP R$ 6.356,28

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 25/08/2025


Histórico:

FORNECIMENTO DE PEÇAS DO VEÍCULOÔNIBUS VW/NEOBUS, PLACA RIG3C79.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21003FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE )R$ 6.356,281,00R$ 6.356,28
Total BrutoR$ 6.356,28
Total LiquidoR$ 6.356,28
NÚMERO DA NOTA: 6873

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 15/08/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2508.11.487.554/0001-81.55.001.000006873.1.93240008.1

Número do Protocolo: 223250081437068

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 6.356,281,20%R$ 76,28
Total das Retenções: R$ 76,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503017405/03/2026R$ 6.356,28