Dados do Empenho:

Número:02060154

Valor Total do Empenho:R$ 58.636,82

Valor Total Liquidado:R$ 58.636,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18

Saldo a empenhar:R$ 508.122,06

Liquidação: 02060154.004

Liquidada em: 28/08/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5219

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.965,48

Valor Líquido: R$ 1.772,87

Valor Pago da RP R$ 1.965,48

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 25/08/2025


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L, PLACA OSV1372.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7912,00R$ 1.965,48
Total BrutoR$ 1.965,48
Total LiquidoR$ 1.965,48
NÚMERO DA NOTA: 5219

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 15/08/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.965,485,00%R$ 98,27
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.965,484,80%R$ 94,34
Total das Retenções: R$ 192,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503019705/03/2026R$ 1.965,48