Dados do Empenho:

Número:02060154

Valor Total do Empenho:R$ 58.636,82

Valor Total Liquidado:R$ 58.636,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18

Saldo a empenhar:R$ 508.122,06

Liquidação: 02060154.012

Liquidada em: 18/09/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5271

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.637,90

Valor Líquido: R$ 1.477,38

Valor Pago da RP R$ 1.637,90

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 15/09/2025


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VOLARE MICROÔNIBUS, PLACA OSV2402
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7910,00R$ 1.637,90
Total BrutoR$ 1.637,90
Total LiquidoR$ 1.637,90
NÚMERO DA NOTA: 5271

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/08/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 1.637,905,00%R$ 81,90
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 1.637,904,80%R$ 78,62
Total das Retenções: R$ 160,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503013005/03/2026R$ 1.637,90