Dados do Empenho:

Número:02060154

Valor Total do Empenho:R$ 58.636,82

Valor Total Liquidado:R$ 58.636,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.797.779,24

Valor Empenhado:R$ 1.289.657,18

Saldo a empenhar:R$ 508.122,06

Liquidação: 02060154.010

Liquidada em: 18/09/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5278

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.913,70

Valor Líquido: R$ 4.432,15

Valor Pago da RP R$ 4.913,70

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 15/09/2025


Histórico:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW ÔNIBUS 15.190, PLACA PNM2566.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7930,00R$ 4.913,70
Total BrutoR$ 4.913,70
Total LiquidoR$ 4.913,70
NÚMERO DA NOTA: 5278

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/09/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 4.913,705,00%R$ 245,69
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 4.913,704,80%R$ 235,86
Total das Retenções: R$ 481,55
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503012005/03/2026R$ 4.913,70