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- Liquidação Nº 12060019.004
Número:12060019
Valor Total do Empenho:R$ 260.331,20
Valor Total Liquidado:R$ 141.998,84
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:11.002/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 676.185,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.419.988,32
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111023053101
Valor Total do Contrato:R$ 1.419.988,32
Valor Empenhado:R$ 1.396.321,85
Saldo a empenhar:R$ 23.666,47
Liquidação: 12060019.004
Liquidada em: 29/10/2025Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 6521
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 39.444,12
Valor Líquido: R$ 35.578,60
Valor Pago da RP R$ 39.444,12
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Setembro/2025
Data de Solicitação 28/10/2025
Histórico:
Liquidação referente a Setembro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24321 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PROVENHA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÕES PROATIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SUPORTE QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS DO PROJETO CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE. ESTA REDE PROVÉM INTERNET PARA OS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. (MÊS) | R$ 39.444,12 | 1,00 | R$ 39.444,12 | |
| Total Bruto | R$ 39.444,12 | ||||
| Total Liquido | R$ 39.444,12 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/10/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 924444337
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 39.444,12 | 5,00% | R$ 1.972,21 |
| IR - PJ | 0018 - serviços de telefonia | Extraorçamentário | R$ 39.444,12 | 4,80% | R$ 1.893,31 |