Dados do Empenho:

Número:12060019

Valor Total do Empenho:R$ 260.331,20

Valor Total Liquidado:R$ 141.998,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:11.002/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 676.185,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.419.988,32

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111023053101

Valor Total do Contrato:R$ 1.419.988,32

Valor Empenhado:R$ 1.396.321,85

Saldo a empenhar:R$ 23.666,47

Liquidação: 12060019.004

Liquidada em: 29/10/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6521

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 39.444,12

Valor Líquido: R$ 35.578,60

Valor Pago da RP R$ 39.444,12

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 28/10/2025


Histórico:

Liquidação referente a Setembro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24321CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE PROVENHA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÕES PROATIVAS, PREVENTIVAS E CORRETIVAS E SUPORTE QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO DA INFRAESTRUTURA DE REDES DE FIBRAS ÓPTICAS DO PROJETO CIDADE DIGITAL NO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE. ESTA REDE PROVÉM INTERNET PARA OS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.. (MÊS)R$ 39.444,121,00R$ 39.444,12
Total BrutoR$ 39.444,12
Total LiquidoR$ 39.444,12
NÚMERO DA NOTA: 6521

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 21/10/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 924444337

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 39.444,125,00%R$ 1.972,21
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 39.444,124,80%R$ 1.893,31
Total das Retenções: R$ 3.865,52
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2101005021/01/2026R$ 39.444,12