Dados do Empenho:

Número:01070069

Valor Total do Empenho:R$ 6.889,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.507,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070069.007

Liquidada em: 31/10/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 60,14

Valor Líquido: R$ 60,14

Valor Pago da RP R$ 60,14

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 31/10/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 60,141,00R$ 60,14
Total BrutoR$ 60,14
Total LiquidoR$ 60,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.