Dados do Empenho:

Número:01070071

Valor Total do Empenho:R$ 76.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.429,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01070071.004

Liquidada em: 31/10/2025

Unidade Gestora:

70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E MODERNIZAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.133,41

Valor Líquido: R$ 8.133,41

Valor Pago da RP R$ 8.133,41

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Outubro/2025


Data de Solicitação 31/10/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 8.133,411,00R$ 8.133,41
Total BrutoR$ 8.133,41
Total LiquidoR$ 8.133,41
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.