Dados do Empenho:

Número:01070076

Valor Total do Empenho:R$ 10.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.487,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:020101/24-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 150.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 150.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020124111801

Valor Total do Contrato:R$ 150.000,00

Valor Empenhado:R$ 23.271,20

Saldo a empenhar:R$ 126.728,80

Liquidação: 01070076.002

Liquidada em: 13/08/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 380775

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.129,84

Valor Líquido: R$ 2.129,84

Valor Pago da RP R$ 2.129,84

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Julho/2025


Data de Solicitação 08/08/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, DE INTERESSE DO PROCON, PARA O PERÍODO DE JULHO 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5321SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO)R$ 2.129,841,00R$ 2.129,84
Total BrutoR$ 2.129,84
Total LiquidoR$ 2.129,84
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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