- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 01071013.004
Número:01071013
Valor Total do Empenho:R$ 18.514,00
Valor Total Liquidado:R$ 18.514,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01071013.004
Liquidada em: 22/12/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF ALMIR FREITAS DUTRA PREFEITO (01.928.932/0001-61)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 6.072,00
Valor Líquido: R$ 6.072,00
Valor Pago da RP R$ 6.072,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Competência: Dezembro/2025
Data de Solicitação 22/12/2025
Histórico:
Referente as despesas do Inciso VIII (DEZEMBRO/2025), conforme o 1º Aditivo do Termo de Compromisso Nº 0810.25.0102.04.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24743 | INCISO VIII - REMUNERAR PESSOAL EM ATIVIDADES-MEIO, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL, RESSARCIR MEDIADORES DE APRENDIZAGEM, FACILITADORES E MONITORES RESPONSÁVEIS PELO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR, EM ÂMBITO LOCAL, ESTAS DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, PRESTADAS NA FORMA DA LEI N° 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998, SENDO OBRIGATÓRIA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DO VOLUNTÁRIO, BEM COMO EM ATIVIDADES FINALÍSTICAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA CONTRATADAS PARA O ENSINO DE DISCIPLINAS ESPECÍFICAS, COM DURAÇÃO MÁXIMA DE ATÉ 06(SEIS) MESES (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 6.072,00 | 1,00 | R$ 6.072,00 | |
| Total Bruto | R$ 6.072,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 6.072,00 | ||||