Dados do Empenho:

Número:18070001

Valor Total do Empenho:R$ 189.027,00

Valor Total Liquidado:R$ 91.393,58

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61

Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83

Liquidação: 18070001.003

Liquidada em: 13/10/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 871365

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 19.364,68

Valor Líquido: R$ 19.364,68

Valor Pago da RP R$ 19.364,68

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Setembro/2025


Data de Solicitação 09/10/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 17.593,681,00R$ 17.593,68
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 1.771,001,00R$ 1.771,00
Total BrutoR$ 19.364,68
Total LiquidoR$ 19.364,68
NÚMERO DA NOTA: 871365

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/10/2025

Número de Série: NF

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 285G323318179956199U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.