Dados do Empenho:

Número:18071003

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 137.869,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.898,57

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

Liquidação: 18071003.002

Liquidada em: 29/09/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 858088

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 26.160,30

Valor Líquido: R$ 26.160,30

Valor Pago da RP R$ 26.160,30

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Agosto/2025


Data de Solicitação 15/09/2025


Histórico:

Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 13 (treze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 26.160,301,00R$ 26.160,30
Total BrutoR$ 26.160,30
Total LiquidoR$ 26.160,30
NÚMERO DA NOTA: 858088

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 08/09/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 187G.8949.3110.4870599-W

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.